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我校有序开展内部审计工作

发布时间:2021-09-14      浏览量:

高校内部审计作为国家监督体系的重要组成部分,也是完善学校约束体系与管理体制的重要力量。加强高校内部审计工作,推动高校内部审计在“十四五”时期实现高质量发展,对实现高校良好治理,推动科教兴国战略有着重要的意义。

我校内部审计机构从2021年3月开始独立行使工作职能,目前内部审计工作开展以制度建设、合同管理审计和工程竣工决算审计为主要业务工作。

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合同管理审计逐步实现了事前把控,防止了潜在危险的产生,工程竣工决算审计实施现场全程跟踪审计,逐步实现了事前介入、事中控制和事后监控,实现经济效益最大化。

下一步将严格按照《教育系统内部审计工作规定》(中华人民共和国教育部令第47号)逐步对学校教学、科研、后勤、人事、财务、内部控制、风险管理、发展规划、学校重大措施和各部门年度业务计划执行情况等方面开展内部审计工作,以期让内部审计成为坚实的防火墙,为学校内部治理贡献力量。